Steuern und Ihr Calendly-Abonnement

Verfügbar für:
Eigentümer and AdministratorenRollen bestimmen, welche Konto- und Teameinstellungen eine Person verwalten kann. Ihre Rolle kann je nach Organisation, Team oder Gruppe variieren.
Pläne:
Alle kostenpflichtigen PläneDer Zugriff auf Funktionen kann je nach Plan, Erstellungszeitpunkt Ihres Kontos und Add-ons variieren.
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Calendly berechnet die anfallenden Steuern auf Abonnementgebühren gemäß lokaler Gesetze. Je nach Ihrem Standort werden Ihnen beim Kauf eines kostenpflichtigen Abos möglicherweise Steuern berechnet. Die Preise auf unserer Website enthalten keine Steuern.

Die Steuerhoheitsgebiete, in denen Calendly Steuern erhebt oder in Kürze erheben wird, sowie weitere Informationen zu den Anforderungen sind unten im Abschnitt Steuerhoheitsgebiete aufgeführt.

Steuerhoheitsgebiete

Calendly ist gesetzlich verpflichtet, in den unten aufgeführten Bundesstaaten die Umsatzsteuer für die kostenpflichtigen Abonnements der Mitglieder zu erheben. Wenn Ihr Bundesstaat nicht aufgeführt ist, müssen Sie keine Umsatzsteuerdokumentation vorlegen und es wird Ihnen keine Umsatzsteuer berechnet.

  • Arizona
  • Colorado
  • Connecticut
  • District of Columbia
  • Hawaii
  • Illinois (nur in der Gerichtsbarkeit von Chicago)
  • Iowa
  • Kentucky
  • Louisiana
  • Maryland
  • Massachusetts
  • New Mexico
  • New York
  • Ohio
  • Pennsylvania
  • Rhode Island
  • South Carolina
  • South Dakota
  • Tennessee
  • Texas
  • Utah
  • Vermont
  • Washington
  • West Virginia

Wenn sich staatliche Anforderungen oder Berechtigungsregeln ändern, können weitere Bundesstaaten verlangen, dass Calendly Umsatzsteuer erhebt.

So reichen Sie Nachweise zur Umsatzsteuerbefreiung ein

Wenn Ihr Bundesstaat oben aufgeführt ist und Sie von Free auf ein kostenpflichtiges Abo upgraden, reichen Sie Ihre gültigen Unterlagen zur Steuerbefreiung ein, indem Sie den Support kontaktieren. Sobald die Dokumente erfolgreich bearbeitet wurden, wird eine Rückerstattung der auf die erste Rechnung erhobenen Steuern ausgestellt.

Wenn Ihr Bundesstaat oben aufgeführt ist und Sie bereits ein kostenpflichtiges Abo haben, reichen Sie Ihre gültigen Unterlagen zur Steuerbefreiung ein, indem Sie den Support kontaktieren. Sobald die Dokumente erfolgreich bearbeitet wurden, tritt der Befreiungsstatus in der nächsten Rechnung in Kraft und kann nicht rückwirkend angewendet werden.

Um zu bestimmen, welche Steuer und welcher Steuersatz auf Ihre Calendly-Rechnung angewendet wird, verwenden wir in erster Linie Ihre Rechnungsadresse. Wenn Sie ein Unternehmen sind und in Ihren Steuerinformationen eine Firmenadresse eingegeben haben, basiert Ihr Steuersatz in erster Linie auf Ihrer Firmenadresse. Es liegt in Ihrer Verantwortung als Kunde, sicherzustellen, dass Ihre Adresse korrekt ist.

Calendly ist verpflichtet, Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Dienstleistungen zu erheben, die bestimmten Kunden innerhalb der EU-Mitgliedstaaten bereitgestellt werden. Anschließend führt Calendly die erhobene MwSt. an die lokalen Steuerbehörden ab. Die Länder, die derzeit EU-Mitgliedstaaten sind, sind: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Monaco für MwSt.-Zwecke), Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Schweden.

Wenn Sie ein Geschäftskunde sind, sollten Sie Calendly Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) und Unternehmensinformationen (gesetzlicher Name, Adresse) bereitstellen. Wenn die USt-IdNr. gültig ist, sollte grundsätzlich keine MwSt. auf Ihr Abonnement erhoben werden. Wenn Sie keine gültige USt-IdNr. haben, kann MwSt. auf Ihr Abonnement erhoben werden.

Damit sie als gültige USt-IdNr. gilt, muss die von Ihnen angegebene USt-IdNr. in der VIES-Datenbank registriert sein. Calendly nutzt die VIES-Datenbank (eine offizielle Datenbank zur Prüfung der Gültigkeit von USt-IdNr., die von EU-Mitgliedstaaten ausgestellt werden), um USt-IdNr. zu validieren. In einigen EU-Mitgliedstaaten erfolgt die Aufnahme einer USt-IdNr. in die VIES-Datenbank nicht automatisch. Daher müssen Sie möglicherweise bei Ihrer zuständigen Steuerbehörde beantragen, dass Ihre USt-IdNr. in die VIES-Datenbank aufgenommen wird.

Steuerinformationen aktualisieren

Wenn Ihre Organisation ein Unternehmen ist, geben Sie bitte Ihre gültige Steuer-ID und Unternehmensinformationen ein, indem Sie zu Einstellungen → Abrechnung (Steuer-ID-Eingabe) gehen, um sicherzustellen, dass auf zukünftige Rechnungen keine Steuer angewendet wird. Lesen Sie diesen Artikel unter So aktualisieren Sie Ihre Steuer-ID.

Um zu bestimmen, welche Steuer und welcher Steuersatz auf Ihre Calendly-Rechnung angewendet wird, verwenden wir in erster Linie Ihre Rechnungsadresse. Wenn Sie ein Unternehmen sind und in Ihren Steuerinformationen eine Firmenadresse angegeben haben, basiert Ihr Steuersatz in erster Linie auf Ihrer Firmenadresse. Es liegt in Ihrer Verantwortung als Kunde, sicherzustellen, dass Ihre Adresse korrekt ist.

Calendly ist verpflichtet, auf Dienstleistungen, die bestimmten Kunden innerhalb des Vereinigten Königreichs (einschließlich der Zuständigkeit von Nordirland) erbracht werden, Mehrwertsteuer (VAT) zu berechnen. Anschließend wird Calendly die erhobene Mehrwertsteuer an die lokalen Steuerbehörden abführen.

Wenn Sie Geschäftskunde sind, sollten Sie Calendly Ihre VAT Identification Number (VAT-ID-Nummer) und Unternehmensinformationen (rechtlicher Name, Adresse) zur Verfügung stellen. Wenn die VAT-ID-Nummer gültig ist, wird auf Ihr Abonnement grundsätzlich keine Mehrwertsteuer berechnet. Wenn Sie keine gültige VAT-ID-Nummer haben, kann auf Ihr Abonnement Mehrwertsteuer berechnet werden.

Eine VAT-ID-Nummer im Vereinigten Königreich ist eine neunstellige Nummer. Calendly wird VAT-Nummern validieren, um zu bestätigen, dass sie gültig sind. Calendly behält sich das Recht vor, die Zahlung von Mehrwertsteuer für alle von Calendly ohne Mehrwertsteuer ausgestellten Rechnungen zu verlangen, wenn der Kunde Calendly eine ungültige VAT-Nummer bereitstellt.

Steuerinformationen aktualisieren

Wenn Ihre Organisation ein Unternehmen ist, geben Sie bitte Ihre gültige Steuer-ID und Unternehmensinformationen ein, indem Sie zu Einstellungen → Abrechnung (Eingabe der Steuer-ID) gehen, um sicherzustellen, dass auf zukünftige Rechnungen keine Steuer angewendet wird. Lesen Sie diesen Artikel unter So aktualisieren Sie Ihre Steuer-ID.

Um zu bestimmen, welche Steuer und welcher Steuersatz auf Ihre Calendly-Rechnung angewendet wird, verwenden wir in erster Linie Ihre Rechnungsadresse. Wenn Sie ein Unternehmen sind und in Ihren Steuerinformationen eine Firmenadresse angegeben haben, basiert Ihr Steuersatz in erster Linie auf Ihrer Firmenadresse. Es liegt in Ihrer Verantwortung als Kunde sicherzustellen, dass Ihre Adresse korrekt ist.

Calendly ist verpflichtet, auf Dienstleistungen, die bestimmten Kunden innerhalb Australiens bereitgestellt werden, die Goods and Services Tax (GST) zu berechnen. Anschließend wird Calendly die erhobene GST an die lokalen Steuerbehörden abführen.

Wenn Sie ein Geschäftskunde sind und für GST registriert sind, sollten Sie Calendly Ihre Australian Business Number (ABN) und Unternehmensinformationen (rechtlicher Name, Adresse) bereitstellen. Wenn die ABN-Nummer gültig ist und Sie für GST registriert sind, sollte grundsätzlich keine GST auf Ihr Abonnement erhoben werden. Wenn Sie keine gültige ABN-Nummer haben oder Sie eine ABN-Nummer haben, aber nicht für GST registriert sind, kann GST auf Ihr Abonnement erhoben werden.

Eine ABN ist eine eindeutige 11-stellige Nummer, die einen Kunden identifiziert, der in Australien geschäftlich tätig ist. Calendly wird das Australian Business Register (eine offizielle Datenbank zur Überprüfung der Gültigkeit von ABN-Nummern und der GST-Registrierung) verwenden, um ABN-Nummern und die GST-Registrierung zu validieren. Wenn sich herausstellt, dass die bereitgestellten Informationen falsch sind, behält sich Calendly das Recht vor, einen zusätzlichen Betrag in Bezug auf die GST im Zusammenhang mit den Transaktionen zu berechnen und einzuziehen.

Steuerinformationen aktualisieren

Wenn Ihre Organisation ein Unternehmen ist, geben Sie bitte Ihre gültige Steuer-ID und Unternehmensinformationen ein, indem Sie zu Einstellungen → Abrechnung (Steuer-ID-Eingabe) gehen, um sicherzustellen, dass bei zukünftigen Rechnungen keine Steuer angewendet wird. Lesen Sie diesen Artikel unter So aktualisieren Sie Ihre Steuer-ID.

Um festzustellen, welche Steuer und welcher Steuersatz auf Ihre Calendly-Rechnung angewendet wird, verwenden wir in erster Linie Ihre Rechnungsadresse. Wenn Sie ein Unternehmen sind und in Ihren Steuerinformationen eine Firmenadresse angegeben haben, basiert Ihr Steuersatz in erster Linie auf Ihrer Firmenadresse. Es liegt in Ihrer Verantwortung als Kunde, sicherzustellen, dass Ihre Adresse korrekt ist.

Calendly ist verpflichtet, die Goods and Services Tax (GST) auf Dienstleistungen zu erheben, die bestimmten Kunden innerhalb Indiens bereitgestellt werden. Anschließend führt Calendly die erhobene GST an die Steuerbehörden ab.

Wenn Sie ein Geschäftskunde sind, sollten Sie Ihre GST-Identifikationsnummer (GSTIN) und Unternehmensinformationen (rechtlicher Name, Adresse) bei Calendly angeben. Wenn die GSTIN-Nummer grundsätzlich gültig ist, sollte auf Ihr Abonnement keine GST erhoben werden. Wenn Sie keine gültige GSTIN-Nummer haben, kann auf Ihr Abonnement GST erhoben werden.

Eine GSTIN ist eine eindeutige 15-stellige, auf PAN basierende Identifikationsnummer. Calendly wird GSTIN-Nummern validieren, um zu bestätigen, dass sie gültig sind. Calendly behält sich das Recht vor, die Zahlung der GST für alle von Calendly ausgestellten Rechnungen ohne GST zu verlangen, wenn der Kunde Calendly eine ungültige GSTIN-Nummer bereitstellt.

Steuerinformationen aktualisieren

Wenn Ihre Organisation ein Unternehmen ist, geben Sie bitte Ihre gültige Steuer-ID und Unternehmensinformationen ein, indem Sie zu Settings → Billing (Eingabe der Steuer-ID) gehen, um sicherzustellen, dass bei zukünftigen Rechnungen keine Steuer angewendet wird. Lesen Sie diesen Artikel unter So aktualisieren Sie Ihre Steuer-ID.

Um zu bestimmen, welche Steuer und welcher Steuersatz auf Ihre Calendly-Rechnung angewendet wird, verwenden wir in erster Linie Ihre Rechnungsadresse. Wenn Sie ein Unternehmen sind und in Ihren Steuerinformationen eine Firmenadresse angegeben haben, basiert Ihr Steuersatz in erster Linie auf Ihrer Firmenadresse. Es liegt in Ihrer Verantwortung als Kunde sicherzustellen, dass Ihre Adresse korrekt ist.

Calendly ist verpflichtet, die Goods and Services Tax (GST) auf Dienstleistungen zu erheben, die Kunden in Kanada bereitgestellt werden. Calendly ist außerdem verpflichtet, die Harmonized Sales Tax (HST) und die Provincial Sales Tax (PST bzw. QST in Québec) auf Dienstleistungen zu erheben, die Kunden in bestimmten kanadischen Provinzen bereitgestellt werden.

Wenn Sie ein Geschäftskunde sind, sollten Sie Calendly Ihre GST/HST-Nummer und Unternehmensinformationen (gesetzlicher Name, Adresse) bereitstellen. Eine GST/HST-Kontonummer ist eine eindeutige 9-stellige Nummer, die von der Canada Revenue Agency aktiviert wird und eine Person als Registrant für GST/HST-Zwecke in Kanada identifiziert. Wenn die GST/HST-Nummer gültig ist, sollte grundsätzlich keine GST/HST auf Ihr Abonnement erhoben werden. Wenn Sie keine gültige GST/HST-Nummer haben, kann GST/HST auf Ihr Abonnement erhoben werden.

Für Geschäftskunden mit Sitz in Québec sollten Sie Calendly Ihre QST-Nummer und Unternehmensinformationen (gesetzlicher Name, Adresse) bereitstellen. Eine QST-Kontonummer ist eine eindeutige 10-stellige Nummer, die von Revenue Quebec ausgestellt wird und eine Person als Registrant für QST-Zwecke in Quebec identifiziert. Wenn die QST-Nummer gültig ist, sollte grundsätzlich keine QST auf Ihr Abonnement erhoben werden. Wenn Sie keine gültige QST-Nummer haben, kann QST auf Ihr Abonnement erhoben werden.

Für Geschäftskunden mit Sitz in British Columbia und Saskatchewan sollten Sie Calendly Ihre PST-Nummer und Unternehmensinformationen (gesetzlicher Name, Adresse) bereitstellen. Wenn Sie Calendly für die eigene geschäftliche Nutzung erwerben, wird PST auf Ihr Abonnement erhoben.

Steuerinformationen aktualisieren

Wenn Ihre Organisation ein Unternehmen ist, geben Sie bitte Ihre gültige Steuer-ID und Unternehmensinformationen ein, indem Sie zu Einstellungen → Abrechnung (Eingabe der Steuer-ID) gehen, um sicherzustellen, dass auf zukünftige Rechnungen keine Steuern angewendet werden. Lesen Sie diesen Artikel dazu, wie Sie Ihre Steuer-ID aktualisieren.

Haftungsausschluss

Jeder Kunde ist einzigartig und ebenso deren spezifische steuerliche Umstände. Die oben genannten Informationen sollten nicht als Steuerberatung betrachtet werden. Calendly kann Ihnen keine Steuerberatung für Ihre individuelle Situation geben. Daher empfehlen wir Ihnen dringend, mit einem professionellen Steuerberater zu sprechen, um maßgeschneiderte Beratung zu erhalten.

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