Impuestos y tu suscripción a Calendly
- Disponible para:
- Propietarios and AdministradoresLos roles controlan qué ajustes de cuenta y equipo puede administrar una persona. Su rol puede variar según la organización, el equipo o el grupo.
- Planes:
- Todos los planes de pagoEl acceso a las funciones puede variar según su plan, cuándo se creó su cuenta y los complementos.
Calendly calcula los impuestos aplicables a las tarifas de suscripción según lo exija la legislación local. Según su ubicación geográfica, puede que se le cobren impuestos al comprar un plan de pago. Los precios en nuestro sitio web no incluyen impuestos.
Las jurisdicciones en las que Calendly cobra impuestos o en las que pronto cobrará impuestos, junto con más información sobre los requisitos, se indican en la sección de Jurisdicciones a continuación.
Ámbitos legales
Calendly está obligado por ley a recaudar el impuesto sobre las ventas en las suscripciones de pago de los miembros en los estados que se indican a continuación. Si su estado no aparece en la lista, no necesitará proporcionar documentación del impuesto sobre las ventas ni se le cobrará dicho impuesto.
- Arizona
- Colorado
- Connecticut
- District of Columbia
- Hawaii
- Illinois (Chicago jurisdiction only)
- Iowa
- Kentucky
- Louisiana
- Maryland
- Massachusetts
- New Mexico
- New York
- Ohio
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Washington
- West Virginia
A medida que cambien los requisitos estatales o las reglas de elegibilidad, más estados podrían exigir a Calendly que recaude el impuesto sobre las ventas.
Cómo enviar la documentación de exención del impuesto sobre las ventas
Si su estado aparece en la lista anterior y está actualizando de Free a un plan de pago, envíe su documentación válida que acredite la exención de impuestos poniéndose en contacto con el soporte. Una vez que los documentos se procesen correctamente, se emitirá un reembolso por el impuesto aplicado en la primera factura.
Si su estado aparece en la lista anterior y ya tiene un plan de pago, envíe su documentación válida que acredite la exención de impuestos poniéndose en contacto con el soporte. Una vez que los documentos se procesen correctamente, el estado de exención entrará en vigor en la siguiente factura y no podrá aplicarse de forma retroactiva.
Para determinar qué impuesto y tasa impositiva se aplican a tu factura de Calendly, utilizaremos principalmente tu dirección de facturación. Si eres una empresa y has introducido una dirección de empresa en tu información fiscal, tu tasa impositiva se basará principalmente en la dirección de tu empresa. Es tu responsabilidad como cliente asegurarte de que tu dirección sea correcta.
- Los propietarios y administradores pueden actualizar la facturación y los datos de la empresa, incluida la dirección, yendo a Settings → Billing (introducción del ID fiscal).
Calendly está obligado a cobrar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) por los servicios prestados a determinados clientes dentro de los Estados miembros de la UE. Posteriormente, Calendly remitirá el IVA recaudado a las autoridades fiscales locales. Los países que actualmente son Estados miembros de la UE son: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia (incluido Mónaco a efectos del IVA), Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España y Suecia.
Si eres un cliente empresarial, debes proporcionar a Calendly tu Número de Identificación a efectos de IVA (número de ID de IVA) y la información de la empresa (razón social, dirección). Si el número de ID de IVA es válido, en principio no se debería cobrar IVA en tu suscripción. Si no tienes un número de ID de IVA válido, entonces se puede cobrar IVA en tu suscripción.
Para que se considere un número de ID de IVA válido, el número de IVA que proporciones debe estar registrado en la base de datos VIES. Calendly utilizará la base de datos VIES (una base de datos oficial para comprobar la validez de los números de ID de IVA emitidos por los Estados miembros de la UE) para validar los números de ID de IVA. En algunos Estados miembros de la UE, la inclusión de un número de ID de IVA en la base de datos VIES no es automática. Por ello, puede que tengas que solicitar a la autoridad fiscal correspondiente que tu número de ID de IVA se incluya en la base de datos VIES.
Actualizar información fiscal
Si tu organización es una empresa, introduce tu ID fiscal válido y la información de la empresa yendo a Settings → Billing (introducción del ID fiscal) para garantizar que no se aplique el impuesto en futuras facturas. Revisa este artículo sobre cómo actualizar tu ID fiscal.
Para determinar qué impuesto y qué tasa impositiva se aplica a tu factura de Calendly, utilizaremos principalmente tu dirección de facturación. Si eres una empresa y has introducido una dirección de la empresa en tu información fiscal, tu tasa impositiva se basará principalmente en la dirección de tu empresa. Es tu responsabilidad como cliente asegurarte de que tu dirección sea correcta.
- Los Propietarios y Administradores pueden actualizar los datos de facturación y de la empresa, incluida la dirección, yendo a Settings → Billing (introducción del ID fiscal).
Calendly está obligado a cobrar el impuesto sobre el valor añadido (IVA) en los servicios prestados a determinados clientes dentro del Reino Unido (incluida la jurisdicción de Irlanda del Norte). Posteriormente, Calendly remitirá el IVA recaudado a las autoridades fiscales locales.
Si eres un cliente empresarial, debes proporcionar a Calendly tu Número de Identificación del IVA (número de ID de IVA) e información de la empresa (nombre legal, dirección). Si el número de ID de IVA es válido, en principio, no se cobrará IVA en tu suscripción. Si no tienes un número de ID de IVA válido, entonces se podrá cobrar IVA en tu suscripción.
Un número de ID de IVA en el Reino Unido es un número de nueve dígitos. Calendly validará los números de IVA para confirmar que son válidos. Calendly se reserva el derecho de solicitar el pago del IVA de cualquier factura emitida por Calendly sin IVA cuando el cliente proporcione a Calendly un número de IVA no válido.
Actualizar información fiscal
Si tu organización es una empresa, introduce tu ID fiscal válido e información de la empresa yendo a Settings → Billing (introducción del ID fiscal) para garantizar que no se aplique el impuesto en futuras facturas. Revisa este artículo sobre cómo actualizar tu ID fiscal.
Para determinar qué impuesto y tipo impositivo se aplica a tu factura de Calendly, utilizaremos principalmente tu dirección de facturación. Si eres una empresa y has introducido una dirección de la empresa en tu información fiscal, tu tipo impositivo se basará principalmente en la dirección de tu empresa. Es tu responsabilidad como cliente asegurarte de que tu dirección sea correcta.
- Los Propietarios y Administradores pueden actualizar la facturación y los datos de la empresa, incluida la dirección, yendo a Settings → Billing (introducción del ID fiscal).
Calendly está obligado a cobrar el Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) por los servicios prestados a determinados clientes dentro de Australia. Posteriormente, Calendly remitirá el GST recaudado a las autoridades fiscales locales.
Si eres un cliente empresarial y estás registrado para el GST, debes proporcionar tu Número de Empresa Australiano (ABN) y la información de la empresa (nombre legal, dirección) a Calendly. Si el número ABN es válido y estás registrado para el GST, en principio, no debería cobrarse GST en tu suscripción. Si no tienes un número ABN válido o tienes un número ABN pero no estás registrado para el GST, entonces puede cobrarse GST en tu suscripción.
Un ABN es un número único de 11 dígitos que identifica a un cliente que realiza negocios en Australia. Calendly utilizará el Registro de Empresas Australianas (una base de datos oficial para comprobar la validez de los números ABN y el registro de GST) para validar los números ABN y el registro de GST. Si se determina que la información proporcionada es incorrecta, Calendly se reserva el derecho de cobrar y recaudar un importe adicional en concepto de GST relacionado con las transacciones.
Actualizar información fiscal
Si tu organización es una empresa, introduce tu ID fiscal válido y la información de la empresa yendo a Settings → Billing (introducción del ID fiscal) para garantizar que no se aplique el impuesto en facturas futuras. Revisa este artículo sobre cómo actualizar tu ID fiscal.
Para determinar qué impuesto y qué tasa impositiva se aplica a tu factura de Calendly, utilizaremos principalmente tu dirección de facturación. Si eres una empresa y has introducido una dirección de la empresa en tu información fiscal, tu tasa impositiva se basará principalmente en la dirección de tu empresa. Es tu responsabilidad como cliente asegurarte de que tu dirección sea correcta.
- Los propietarios y administradores pueden actualizar los datos de facturación y de la empresa, incluida la dirección, yendo a Settings → Billing (introducción del ID fiscal).
Calendly está obligado a cobrar el Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) por los servicios prestados a determinados clientes dentro de la India. Posteriormente, Calendly remitirá el GST recaudado a las autoridades fiscales.
Si eres un cliente empresarial, debes proporcionar a Calendly tu número de identificación GST (GSTIN) y la información de la empresa (razón social, dirección). Si el número GSTIN es válido, en principio, no debería cobrarse GST en tu suscripción. Si no tienes un número GSTIN válido, es posible que se cobre GST en tu suscripción.
Un GSTIN es un número de identificación único de 15 dígitos basado en el PAN. Calendly validará los números GSTIN para confirmar que son válidos. Calendly se reserva el derecho de solicitar el pago del GST de cualquier factura emitida por Calendly sin GST cuando el cliente proporcione a Calendly un número GSTIN no válido.
Actualizar información fiscal
Si tu organización es una empresa, introduce tu ID fiscal válido y la información de la empresa yendo a Settings → Billing (introducción del ID fiscal) para garantizar que no se apliquen impuestos en facturas futuras. Revisa este artículo sobre cómo actualizar tu ID fiscal.
Para determinar qué impuesto y qué tasa impositiva se aplica a tu factura de Calendly, usaremos principalmente tu dirección de facturación. Si eres una empresa y has introducido una dirección de la empresa en tu información fiscal, tu tasa impositiva se basará principalmente en la dirección de tu empresa. Es tu responsabilidad como cliente asegurarte de que tu dirección sea correcta.
- Los propietarios y administradores pueden actualizar los detalles de facturación y de la empresa, incluida la dirección, yendo a Settings → Billing (entrada de ID fiscal).
Calendly está obligado a cobrar el Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) sobre los servicios prestados a clientes en Canadá. Calendly también está obligado a cobrar el Impuesto de Ventas Armonizado (HST) y el Impuesto Provincial sobre las Ventas (PST, o QST en Québec) sobre los servicios prestados a clientes ubicados en determinadas provincias canadienses.
Si eres un cliente empresarial, debes proporcionar a Calendly tu número de GST/HST y la información de la empresa (nombre legal, dirección). Un número de cuenta de GST/HST es un número único de 9 dígitos activado por la Agencia de Ingresos de Canadá que identifica a una persona como registrante a efectos de GST/HST en Canadá. Si el número de GST/HST es válido, en principio, no debería cobrarse GST/HST en tu suscripción. Si no tienes un número de GST/HST válido, entonces puede cobrarse GST/HST en tu suscripción.
Para clientes empresariales ubicados en Québec, debes proporcionar a Calendly tu número de QST y la información de la empresa (nombre legal, dirección). Un número de cuenta de QST es un número único de 10 dígitos emitido por Revenu Québec que identifica a una persona como registrante a efectos de QST en Quebec. Si el número de QST es válido, en principio, no debería cobrarse QST en tu suscripción. Si no tienes un número de QST válido, entonces puede cobrarse QST en tu suscripción.
Para clientes empresariales ubicados en Columbia Británica y Saskatchewan, debes proporcionar a Calendly tu número de PST y la información de la empresa (nombre legal, dirección). Si estás comprando Calendly para el uso de tu propio negocio, se cobrará PST en tu suscripción.
Actualizar información fiscal
Si tu organización es una empresa, introduce tu ID fiscal válido y la información de la empresa yendo a Settings → Billing (entrada de ID fiscal) para garantizar que no se aplique el impuesto en futuras facturas. Revisa este artículo sobre cómo actualizar tu ID fiscal.
Exención de responsabilidad
Cada cliente es único, al igual que sus circunstancias fiscales específicas. La información mencionada anteriormente no debe considerarse como asesoramiento fiscal. Calendly no puede proporcionarle asesoramiento fiscal para su situación individual, por lo que le recomendamos encarecidamente que hable con un asesor fiscal profesional para obtener asesoramiento personalizado.